支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

请问会计交接工作 应该交接些啥 再一个 我接手之后 我该着手清楚了解那些情况 并开展工作呢
答: 一、需要移交的实物资料 1、会计帐簿、凭证及报表 2、印鉴 3、会计档案 4、财务室钥匙、办公工具等 二、需要移交的电子档资料 1、国地税登录用户名和密码 2、财务软件登录用户名和密码 3、各类表格或其他电子档密码 三、其他未尽事宜
老师 接手乱账从哪开始做?上个会计突然离职了 没有交接 我该从何下手
答: 您好,那就先把他的账上问题一次整理出来,然后再一一调整
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问:我现在接手的公司,从7月份开始的账都没有做了,之前那个会计不交接就走了,老师我应该从哪里开始做起呀?
答: 将账务补充完整,税务申报补充申报


茜公主 追问
2020-05-09 19:49
茜公主 追问
2020-05-09 19:50
江老师 解答
2020-05-09 20:13