三月份工资 四月发放 ,现在单据传到我手里已经5月9号了。请问老师我该如何做账做到几月份呢?还需要计提吗?麻烦老师写下分录

XIAOYU
于2020-05-09 10:14 发布 718次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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你好,报工资的时候是应发工资,计提的时候也是应发工资。
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2020-06-02 10:28:48
你好
计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500
发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
您好,分录,计提时,借:工程施工-人工费,贷:应付职工薪酬-工资,发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷:现金或者银行存款等科目。
2017-05-04 22:21:09
之前没有计提,就现在计提和发一起做
2020-05-09 10:17:54
你好同学,这个就是可以当成是工资计账,冲减应付职工薪酬就好了,摘要就是支付工资
借:**费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
这样去记录的。
2019-10-13 12:06:46
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