- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-08 15:51
今年红冲借应收账款负数贷以前年度损益调整负数应交税费负数。
增值税的时候,你填写负数销售额所得税的在年报调减
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新年好,提供服务收入
借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入或其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-02-12 17:25:49
您好,这个的话是 借方 银行存款 10000 贷方库存现金 之后每期做 借方应收利息 10000*3.15%/12=26.25 带 财务费用
2023-10-17 20:48:11
你好 减免时红冲就可以的
2022-01-12 14:08:13
您好。计提的金额对吗?
2022-04-11 14:14:26
这个是在担保期间每月分摊确认收入处理的。责任尽的话,你发生的时候计提。
2022-08-31 21:19:43
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2020-05-08 17:36
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2020-05-08 17:40