送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-05-08 13:15

借管理费用339
贷应付职工薪酬339

暖暖老师 解答

2020-05-08 13:15

借应付职工薪酬339
贷主营业务收入300
应交税费销项税额39

暖暖老师 解答

2020-05-08 13:15

借主营业务成本200
贷库存商品200

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相关问题讨论
你好,可以暂不做结转处理也可以转入应交税费-未交增值税的借方。借应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
2019-04-17 13:29:56
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
你好,增值税不用计提需要结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-未交增值税。缴纳借应交税费-未交贷银存
2018-09-18 09:13:13
再做一笔,借:应交税费--未交增值税 贷:应交税费--转出未交增值税
2018-01-08 17:51:13
你好,是进项120.销项300吗
2019-08-19 08:08:24
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