送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-05-08 12:17

借:银行存款  14200
       贷:其他业务收入
            应交税费--应交增值税-销项税额
借:应付职工薪酬--工资  14200
      贷:银行存款  14200

张淑婷 追问

2020-05-08 14:17

可以直接做一笔借应付职工薪酬贷其他业务收入,应交税费吗

张艳老师 解答

2020-05-08 14:18

不可以的,不能这样做分录的。

张淑婷 追问

2020-05-08 14:19

那如果也需要报损的话,是不是还的做一笔

张艳老师 解答

2020-05-08 14:23

不需要报损,因为已经是按破损的价格销售的嘛。

张淑婷 追问

2020-05-08 14:24

但是现在库存没有核减

张艳老师 解答

2020-05-08 14:27

再做一笔,
借:其他业务成本
      贷:原材料等

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都是补记提的,然后在发放的
2018-11-07 10:34:18
借;应付职工薪酬 贷;其他应付款
2017-03-06 20:06:25
你好,应税工资是计算个税的依据,不用入账 入账根据 应发工资 个税 实发工资来入
2019-09-20 16:46:42
这个最好指定一家入账即可的了
2018-07-30 10:19:31
预知的借其他应收款贷,银行存款。
2020-03-04 14:30:11
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