老师,我上年12月开错了一张10万元的发票是需要作废的,但是忘记作废了,一直没有发现这个问题,直到现在才发现,我账面上12月没有把12月份忘记作废的发票算进去,和增值税申报表不一致,账面上应该怎么处理,如果把这笔收入做进去,我利润岂不是虚多了10万元,账面上有办法处理吗?
3611262337
于2020-05-07 20:01 发布 751次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-07 20:03
这个月补上去,然后红冲做负数就可以。
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57

选已纳税的
2017-01-29 17:03:47

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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