我单位是销售器材的,在把器材交付给购买方时,已做收入,在填列增值税报表时填了未开票项目,在以后我再给购货方开具增值税发票,当我开发票后,填增值税报表时又要填已开票收入,那我不是做了重复收入了吗,请部我应该怎么做才好啊,谢谢!
海阔鱼跃
于2016-05-26 10:25 发布 734次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-05-26 11:09
那交付的时候我怎么做才行,谢谢!
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你好!是啊。你向别人买,是别人给你开发票啊
不过你说的这个,设备就开设备名称就行了。
软件系统本身也可以当货物来开的。
2017-08-24 17:30:51

你好!你们向别人购买,是别人开给你啊。
2017-08-24 17:26:46

您好,借:应收账款10*0.9*1.13=10.17,贷:主营业务收入9,应交税金-应交增值税(销项税额)9*0.13=1.17借:主营业务成本,贷:库存商品
2022-05-11 08:50:25

你好同学:
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index
这是免费的开票编码查询 软件 ,把你要销售的商品名输入进去自动出来税收分类编码,你试试。
2022-02-14 16:02:20

这个是带着操作员用在建筑上的,选择建筑服务。
2021-10-09 10:19:35
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海阔鱼跃 追问
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邹老师 解答
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