老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

代销商品,手续费按6%交的增值税怎么做分录,有没有受托方完整的分录?
答: (1)收到商品时: 借:受托代销商品(售价) 20 000 贷:受托代销商品款(售价) 20 000 (2)对外销售时: 借:银行存款 11 700 贷:受托代销商品 10 000 应交税费—应交增值税(销项税额) 1 700 (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 1 700 贷:应付账款 1 700 借:受托代销商品款 10 000 贷:应付账款 10 000 (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 11 700 贷:银行存款 10 700 其他业务收入 应交税费-应交增值税 金额仅供参考
老师您好,个税手续费退换要怎么做分录呀,要交增值税吗 ?
答: 你好,如是是企业自已留用,需要交增值税 借:银行存款 贷:其他收益或营业外收入 贷:应交税费——应增(销)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,收到个税退付手续费,怎么做分录?
答: 借银行存款 贷营业外收入 应交税费







粤公网安备 44030502000945号



晨曦 追问
2020-05-06 21:31
晨曦 追问
2020-05-06 21:32
小宇老师 解答
2020-05-06 21:58