帮忙看下我公司做的销售收入凭证和减免税款对不对,因为都是开的普票,那减免税款和销售应交增值税为何算出来不一样,是不是报税上都是按照3%来算的,而我做的有一个发票是3月份开的,按照1%算的,这样怎么处理呢
沅沅
于2020-05-06 14:56 发布 669次浏览

- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-05-06 14:58
你好,报表上是都按3%算的,你就按你自己计提的数转入营业外收入就行了
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发生时 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
减免时 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入-增值税减免
2016-03-11 14:31:54

你好,不对的
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-减免税款吗?
2019-10-07 10:42:17

本季度的 在免税范围内的减免
2018-08-20 13:37:49

您好
减免的增值税需要做这笔分录
2019-04-14 12:52:07

你好,报表上是都按3%算的,你就按你自己计提的数转入营业外收入就行了
2020-05-06 14:58:04
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