送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-05 16:33

你好,可以做一笔分录借银行存款,贷其他应付款

布妞 追问

2020-05-05 16:50

那老师,不做这个分录就不平了啊,科目余额最终都不相等。

庄老师 解答

2020-05-05 16:51

你好,是的,要做,不然这个钱是从哪里来的,

布妞 追问

2020-05-05 16:53

老师你的意思,建账期初,必须所有科目都是零是吗?

庄老师 解答

2020-05-05 17:06

你好,是的,由于你没有记账,那么账上期初都没有了,现在都要记账并登记账簿,记为本月的发生额好了。

布妞 追问

2020-05-05 17:11

那老师,期初的实收资本是有的啊?

庄老师 解答

2020-05-05 17:22

你好,你没有记账,实收资本也要新做分录,借银行存款,贷实收资本

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相关问题讨论
同学您好,借:银行存款 贷:利润分配-未分配润
2024-01-11 18:02:44
你好,可以做一笔分录借银行存款,贷其他应付款
2020-05-05 16:33:57
你之前是错误的计入了银行存款 借,财政应返还额度 贷,银行存款
2019-11-28 15:37:02
根据你的描述,期初银行存款应该填定:借方-100。(一般银行存款为正数,注意核对数据正确与否)
2019-07-29 15:00:42
你好,本期有做银行存款的分录吗,有没有过账的
2023-09-28 16:37:28
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