老师 请问工商年报里面填的单位缴费基数填的是 问
是万元为单位就是那样填报, 答
收到个人代开发票,备注栏是由自然人纳税人自行申 问
收款人自己申报就行 答
工商年报纳税总额看缴款时间,还是看 所属期;上年 1 问
填报口径:纳税总额应填写归属于报告年度(如2025年度)的税款,即使该税款是在次年(如2026年)才缴纳,也应计入所属年度的年报中。例如,2024年度的企业所得税在2025年5月缴纳,仍应填入2024年度的工商年报。 答
老师,你好,我们公司销售给个人一批商品,对方既不给 问
那么那个直接计入营业外支出 答
我公司是一家自然人独资有限责任公司,就老板一人 问
你好,单位缴纳增值税附加税,印花税,土地增值税,卖给谁都一样税金 只有出售或者出租,没别的办法,税金不可能少价格低了税务局要评估的这个房地产 答

请问一下,计算进项税加计抵减,需要扣掉进项税转出金额吗 比如进项税额120 进项税额转出是20 进项加计抵减是10还是12?
答: 您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
老师,“已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额”,这个的意思是做了加计抵减额的进项税必须要进项税转出吗?
答: 你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
税额漏做,并且同时需要做进项税转出,能不能直接借:进项税额 贷:进项税额转出
答: 你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开









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obsess 追问
2016-05-25 15:44
obsess 追问
2016-05-25 15:45
邹老师 解答
2016-05-25 15:35
邹老师 解答
2016-05-25 15:42
邹老师 解答
2016-05-25 15:50