- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-04 09:27
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
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借管理费用贷银行存款
全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
2020-06-19 17:21:34

你好,借:应交税费-应交增值税(销项税)207002.94
贷:应交税费-应交增值税(进项税)32842.82
应交税费-应交增值税(减免税款)480
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)173680.12
2019-08-13 16:38:17

你好,你这是进项的明细帐吗?
2020-05-26 15:24:42

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你是一般纳税人吗,这个减免税额是转到这个未交增值税科目下面。
2018-12-30 10:47:23
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2020-05-04 09:29