老师我想问一下,金蝶系统预收账款核对怎么对?
苏苏e
于2020-04-29 09:01 发布 1136次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-29 09:07
你好,你是需要与客户核对预收款金额是否一致吗?
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你好,你是需要与客户核对预收款金额是否一致吗?
2020-04-29 09:07:31

登录金蝶K3系统,选择公共资料度进入“核算项目管理”
选择对应的会计科目,系统弹出界面“会计科目修改”,点击核算项目,
勾选“往来业务核算”
最后点击左上角的保存即成功设置增加辅权助核算项目。
2020-04-30 13:11:45

请咨询金蝶公司
2018-03-01 17:29:57

主要注意:结账前查询科目余额是否正常,资产是否出现负数余额,摊销折旧是否计提,资金存货是否账实相符,损益是否符合经营预期,没题就可以结账了,往来一般是打印对账单与对方进行对账,以收到对方确认回执存当保存,有差异查明原因,更正账务即可
2022-03-25 13:16:40

你好,可以在明细账里面查询其他应收款
2020-05-22 13:53:45
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2020-04-29 12:20
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