老师,您好! 我们公司的业务都是月结方式的,都是月底做对账单发给客户,客户一般都要下月初至月中才能回签,回签后我们根据对账单金额一次开具发票,当月没开发票,一般对账单不会有什么变动,我也是当月做了收入确认了,但是因为先确认收入,后来跨月开票,账有点乱,请问老师这种情况怎么做账比较好,谢谢!
梦飞
于2020-04-28 10:51 发布 2601次浏览
- 送心意
黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
12月份暂估一月份红冲,暂估在做发票的。
2022-04-11 18:04:32
您好
双方单价没有确定好 不好按月确认收入
2022-04-01 15:15:22
以分期收款销售的方式
2022-12-28 14:15:08
实操中,未开票未收款,可不确认收入,暂时不用纳税,按照会计准则来,按照工程完工的履约进度才需要确认收入!
2022-05-06 04:02:37
借应收账款负数,
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
借应收账款,贷主营业务收入应交税费
2023-06-01 12:04:33
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