送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-28 09:15

贷管理费用这个有问题,需要做借管理费用 -280

Я люблю тебя 追问

2020-04-28 09:17

老师,能详细说一下怎么做分录吗?

maize老师 解答

2020-04-28 09:23

 借:管理费用    
    贷:银行存款/现金     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数

Я люблю тебя 追问

2020-04-28 11:40

老师,这种的分录对吗

maize老师 解答

2020-04-28 11:46

你是一般纳税人?借:管理费用    
    贷:银行存款/现金     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

Я люблю тебя 追问

2020-04-28 11:47

老师,我是小规模纳税人

maize老师 解答

2020-04-28 12:00

借:管理费用
    贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税
借:管理费用 负数

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相关问题讨论
贷管理费用这个有问题,需要做借管理费用 -280
2020-04-28 09:15:20
这两笔分录里的银行存款一增一减没有产生影响,跟你说的银行收到9532.8应该是没有关系 这两笔分录是更正8月收款凭证的,第1笔是原样冲回原凭证,第2笔是按正确的重新做
2019-10-11 13:04:07
你好,首先确定有效的发票合计是多少,最终要结算的金额是多少,差额的部分红字冲销
2017-12-12 14:42:51
你好 借管理费用贷银行存款 具体明细自己添加
2019-09-16 15:35:42
您好,1、应交增值税和附加税也是所属当年的,就和平时一样正常做就可以,滞纳金计入营业外支出-滞纳金 2、单纯的留抵税额不需要账务处理。您账上月末正常结转增值税就可以 3、7月已开提什么意思
2019-08-14 12:10:44
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