- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2020-04-27 15:57
你好
3月份作预付账款处理
4月费收到发票,费用化
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你好
3月份作预付账款处理
4月费收到发票,费用化
2020-04-27 15:57:08

你好 借;管理费用 9708.74 应交税费——应交增值税(进项税额)291.26 贷;银行存款等科目 10000
2018-08-14 08:18:45

你好!应该是管理费用,外账没有发票税务局不承认费用所年底汇算清缴时要做利润调增。
2015-10-22 14:32:55

您好,正常入账,可以入管理费用~咨询费,没有发票,计算企业所得税不能做费用扣除
2019-08-23 05:55:08

He你单位主营没有关系的,借管理费用贷银行存款。
2021-12-23 09:50:53
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