- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-27 16:13
您好
应该在2018年12月份做2019年2月的相关分录
就是在12月的时候把销售费用入账
相关问题讨论

你好
借:银行存款——转入账户
贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58

借应收账款101.7
贷主营业务收入90
应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29

您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55

你好!
借管理费用…福利费
贷应付职工薪酬
借方应付职工薪酬
贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10

1.借原材料66000
应交税费应交增值税进项税额8460
贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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2020-04-27 16:15
bamboo老师 解答
2020-04-27 16:19