您好,老师,我们公司是一般纳税人,销项开的是服务费6%普票,金额是3万元,进项开的是服务费6%专票,金额是2万元,当月是不是需要缴纳增值税?需缴纳的金额是用当期销项税额减去当期进项税额就可以了吗?谢谢
粗暴的吐司
于2020-04-27 14:44 发布 1255次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-27 14:46
对的,交的增值税=销项税额-进项税
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同学,这两个没什么区别,
只有(一)一般计税方法——适用于一般纳税人
当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额
(二)简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人
当期应纳增值税税额=当期销售额(不含增值税)×征收率
2020-03-22 14:11:30

你好,本月尚未缴纳的增值税=5100—(1700—51)—1000
2022-04-02 10:37:43

增值税本月尚未缴纳的金额=进项税额1700-转出51-销项税5100+银行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49

你好,是的,不需要转到增值税转出未交增值税
2020-04-07 15:30:01

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-应交增值税-进项
借应交税费-应交增值税-销项
贷应交税费-应交增值税-转出未交
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
2019-07-31 18:00:48
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