送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-27 13:29

你好  具体咨询什么财税问题  ?

冰糖心 追问

2020-04-27 13:30

老师刚才是试发图片发不出去

玲老师 解答

2020-04-27 13:35

你在小程序 提问 都可以上传图的  你再试试

冰糖心 追问

2020-04-27 13:41

玲老师 解答

2020-04-27 13:45

你好  具体咨询什么财税问题 ?

冰糖心 追问

2020-04-27 13:46

冰糖心 追问

2020-04-27 13:47

老师看得清楚吗

冰糖心 追问

2020-04-27 13:54

玲老师 解答

2020-04-27 13:54

借管理费用等应交税费应交增值税,待认证进项税额贷预付账款银行存款

冰糖心 追问

2020-04-27 13:55

一次性入费用可以吗,

玲老师 解答

2020-04-27 14:05

你好 最好是按月分录  每个月分推的分录 一样

冰糖心 追问

2020-04-27 14:13

12月已经做了借,预付账款-房租,贷,银行存款,这个月支付税金3399.2,发票收到42379.2,分录是怎么样

玲老师 解答

2020-04-27 14:19

分录 上面给你写了 是预付了但是税款没付 后面付的

冰糖心 追问

2020-04-27 14:39

是的税款这个月支付的

冰糖心 追问

2020-04-27 14:40

12月做借预付账款38880,贷银行存款38880

玲老师 解答

2020-04-27 14:43

对的 后面收到发票时 做我给你写的分录

冰糖心 追问

2020-04-27 14:45

就做:借应交税-费应交增值税-待认证进项税额3499.2;贷银行存款3499.2,就可以了是吧

玲老师 解答

2020-04-27 14:54

借方还需要有,比如管理费用呢,因为是摊销

玲老师 解答

2020-04-27 14:54

你收到发票时就需要寄成本费用,科目你看上面我给你写的那个分录

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