(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

老师,我们公司的成本票对方是好几个月开一次,那这样,外账核算成本的时候,没有发票,我怎么办
答: 根据入库单,和送货单这个白条先入账,结转成本
你好,关于外账,我们要核算一个产品的成本,这个产品由abc三种材料构成,其中a和b材料买进来的时候有取得发票的,c材料没有取得发票,请问我在核算成本的时候,是否要把c材料算进去?
答: 同学你好 需要核算进去,汇算清缴的时候来发票就行,来不了发票调增
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司以前采购的很多原材料都没发票没入外账,外账上只有大的产品配件,但是现在外账要做销售,产品出库核算成本怎么算?
答: 您好,产品出库核算成本,建议可以先暂估处理,后续尽快收回发票核算。








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沅沅 追问
2020-04-26 11:26
沅沅 追问
2020-04-26 11:28
maize老师 解答
2020-04-26 11:33
沅沅 追问
2020-04-26 11:38
maize老师 解答
2020-04-26 11:47