我有以前年度欠的钱没有记账的,现在需要先挂账然后再给人家支付的。记账结转后,资产负债表的期末数-期初数不能等于利润表上的净利润期末数据了,差额正好是挂账的这一部分,请问应该怎么做呢
杨妞儿
于2020-04-25 15:09 发布 1046次浏览

- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-04-25 15:13
您好,您调整以前年度的话,是会存在这个问题的,您需要调整起初余额的
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同学,你好
你是遇到什么问题啦?
2024-02-07 18:55:07

这个需要调整资产负债表的年初数
2019-02-21 14:42:12

你好,对的,看下以前年度损益,如果是借方就是减去,贷方就是增加。
2020-06-04 14:30:02

您好,您调整以前年度的话,是会存在这个问题的,您需要调整起初余额的
2020-04-25 15:13:47

您好,涉及到以前年度损益调整科目的,你的那个等式确实就不成立了,但是这样是正常情况,不用做任何调整的。
2020-07-07 16:05:51
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杨妞儿 追问
2020-04-25 15:48
文老师 解答
2020-04-25 15:53