1)增值税加计递减的500元,除了要填到表4《税额递减请概况表》之外,在增值税纳税申报表中需要填写吗?需要的话,填写到哪一行中? 2)如果需要的话,前面的几个月,包括2019年度,前会计都没有写到增值税申报表中,那怎么办?需要把前面的都改过来,还是直接增加到4月份的增值税申报表中就可以了。
沁沁
于2020-04-25 06:47 发布 819次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12

您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息