送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-24 17:35

你好 可下月少计提    
我其他应收款,借款挂多金额了。要怎么冲减? 用负数 红冲

失眠的海燕 追问

2020-04-24 17:42

但是我现金,银行存款是对的

失眠的海燕 追问

2020-04-24 17:44

我红冲的话,现金就对不上了

玲老师 解答

2020-04-24 17:48

这个按实际  你实际哪个多记了就冲哪个

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相关问题讨论
都可以的,冲平就是了
2023-05-11 17:51:25
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-11-30 13:09:28
已经交的没有扣回就是负数
2024-01-09 17:38:28
同学你好 都是先计提再交,用其他应收款哦。
2024-11-21 16:44:09
对的,可以这么做的。
2023-06-29 17:43:14
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