- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-24 17:35
你好 可下月少计提
我其他应收款,借款挂多金额了。要怎么冲减? 用负数 红冲
相关问题讨论
都可以的,冲平就是了
2023-05-11 17:51:25
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-11-30 13:09:28
已经交的没有扣回就是负数
2024-01-09 17:38:28
同学你好
都是先计提再交,用其他应收款哦。
2024-11-21 16:44:09
对的,可以这么做的。
2023-06-29 17:43:14
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失眠的海燕 追问
2020-04-24 17:42
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