送心意

小叶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-24 00:06

同学,你好,借:管理费用_差旅费,贷:其他应付款

春暖花开 追问

2020-04-24 00:13

谢谢老师

小叶老师 解答

2020-04-24 00:14

亲爱的同学,不客气哈

春暖花开 追问

2020-04-24 00:20

我还以为自己做错了

春暖花开 追问

2020-04-24 00:20

再次感谢

小叶老师 解答

2020-04-24 00:23

不客气哈,没付钱收到的差旅费发票可以这么处理哈

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相关问题讨论
你好 按照受益部门入费用
2018-12-11 10:40:00
您好!借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金等
2016-12-02 16:26:35
你好; 借管理费用-差旅费 贷银行存款。  看你员工所属部门来做对应费用 ;    
2022-02-17 12:52:31
你好!剩余部分在其他应付款科目下核算就可以
2016-08-01 18:22:35
借;管理费用 贷;其他应收款等科目
2017-04-10 10:50:02
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