老师您好,就是我单位是房地产企业税都扣了,如上这些,我们有预缴增值税所以城建税这些都是有缴的,但是增值税申报表是0申报,现在发现增值税附表二有个不含税金额多了几块钱,税额填的都是对的,这个我应该怎么处理比较合适 ?
陆
于2020-04-23 11:06 发布 507次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-04-23 12:19
你看下可以手动修改吗
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你好 可以参考下河北税局软件客服的答复
您发生预缴业务,在申报预缴月份所属期的报表时,增值税附表四对应栏次的【本期发生额】会自动生成(例如2月份当月预缴,3月初申报所属期2月份的报表时会自动生成):
情况一、当期需要抵减税款:还需要填写附表四对应栏次【本期实际抵减税额】及主表28栏;
情况二、当期无需抵减税款:只填写附表四对应栏次【本期发生额】,其他位置不填写,结转下期抵减。
温馨提醒:如您之前月份有预缴税款未录入附表四,未进行抵扣,建议您核实税局是更正之前月份报表数据还是在本月直接进行抵减。
2021-11-22 09:33:19

您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28

同学你好
这个是不含税
2022-01-24 13:32:19

要是查账,这个是不含税填写,
2020-04-27 19:04:08

你看下可以手动修改吗
2020-04-23 12:19:37
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陆 追问
2020-04-23 12:20
朴老师 解答
2020-04-23 12:30