老师 小规模餐饮服务。1季度不超30万。 1月2月开票是3个点。3月是1个点开的。 税务说填增值税申报表时直接全部核算成3个点填18蓝免税那里。 那我做账的时候怎么做啊?月度统计显示3月份税额部分是1个点。比我填的报表数大啊。是不是做账也得按3个点算?
兰多奇-物之趣
于2020-04-23 10:48 发布 1037次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-23 10:51
做账安你发票上的来做就可以1%的减免应交税费还是1%算。
相关问题讨论

你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33

首先,你需要明确你的销售额和购买的货物或者接受的劳务的税额。在增值税减免税申报明细表中,你需要填写以下几个部分:
2023-07-20 12:20:19

你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

你好,这个是一样的申报表
2019-01-06 20:22:59
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2020-04-23 11:00
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2020-04-23 11:03