送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-23 09:01

嗯嗯,这个的话,一般是这样处理的

奥利给 追问

2020-04-23 09:16

老师,我们有家供应商之前合作一两次有35000,然后闹翻了,对方给我们公司开票金额40000开多了,我就按实际发生的金额做账35000可以吗

许老师 解答

2020-04-23 09:21

这个的话,是要按实际发生额入账。
不过这样的话,最好让他们开红票,把多开的部分金额,冲销掉哦

上传图片  
相关问题讨论
嗯嗯,这个的话,一般是这样处理的
2020-04-23 09:01:56
你好,内账直接做,外账需要有发票才做
2017-02-12 15:20:02
 1、固定资产清理,会计分录为:   借:固定资产清理     累计折旧     固定资产减值准备     贷:固定资产——设备名称   2、处置固定资产时:   借:银行存款     贷:固定资产清理       应交税费——应交增值税(销项税额)   3、若处置产生利得:   借:固定资产清理     贷:资产处置损益科目)
2021-09-30 14:10:49
销售固定资产没开发票可以做无票收入
2018-12-15 15:54:37
同学,你好 公司购买固定资产未入账,要补做,还要补折旧 借:固定资产 贷:其他应付款 卖出 借:银行存款 资产处置损益 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销
2024-10-21 12:10:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...