送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-23 09:11

具体地哪里有错误?

1107406303 追问

2020-04-23 09:13

小规模代开专票,后作废  。当时缴纳的增值税和城建税  银行扣款缴纳错误

郭老师 解答

2020-04-23 09:15

应该是借应交税费应交增值税城建税贷银行存款。

郭老师 解答

2020-04-23 09:15

红冲之前的重新做就可以。

1107406303 追问

2020-04-23 09:16

错误的就是增值税和城建税 数据做账大了

郭老师 解答

2020-04-23 09:20

不涉及损益的,直接红冲就可以。

1107406303 追问

2020-04-23 09:22

那摘要该怎么写  红冲之前2018年第几号凭证 在重新做分录

郭老师 解答

2020-04-23 09:24

对的,可以这么写。

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相关问题讨论
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你这个第一个分录做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,可以直接写一下面的一笔分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2018-09-07 11:57:29
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好,您看下这个内容 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2020-06-16 15:18:09
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