你好,我想增下像我们有些费用是先付款以后才去的发票恰好又跨月这样的怎么入帐合适呢?

王双
于2020-04-22 15:56 发布 791次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-22 15:58
可以先做暂估 后面收到发票红冲暂估 再按发票金额入账
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可以先做暂估 后面收到发票红冲暂估 再按发票金额入账
2020-04-22 15:58:05
您好!是费用先预提。
2016-12-29 18:14:26
你好,在4月份做账入费用,3月份做预付
2019-04-14 10:40:53
您好!这样做分录是可以的。
2021-03-02 16:17:25
你好,是把这个费用款项支付给个人了吗?
2019-06-18 12:02:44
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