固定资产尾款未付,发票未开,但是已投入使用,固定资产怎么计提折旧?以总金额计提,还是已付款的金额计提?
小凌999
于2020-04-22 11:52 发布 5021次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
2020-04-22 11:54
你好同学,这个时候可以估价入账,或者是按总价入账直接折旧 ,总额计提,然后差额就是应付账款,发票来了如果与这个估价不同再调整以后的折旧 就好了,
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你好同学,这个时候可以估价入账,或者是按总价入账直接折旧 ,总额计提,然后差额就是应付账款,发票来了如果与这个估价不同再调整以后的折旧 就好了,
2020-04-22 11:54:20

做累计折旧时是按固定资产的总金额提折旧
2018-11-08 21:04:53

第一,固定资产的发票开具了吗?金额是多少?第二,销售方补偿的6000是什么名义的款项?销售折让?
2019-02-23 10:17:16

现在就可以入账的了,借固定资产, 应交税费 待认证进项税额, 贷应付账款,次月开始折旧,一般是按发票上面日期次月开始折旧,我说实务中
2020-07-08 15:16:43

你好,你是软件做账吗?如果软件做账,建议你先不要做固定资产发票,到了你在做之前少计提的折旧,你可以补上。
2020-07-09 21:14:45
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