送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-04-22 11:54

你好同学,这个时候可以估价入账,或者是按总价入账直接折旧 ,总额计提,然后差额就是应付账款,发票来了如果与这个估价不同再调整以后的折旧 就好了,

小凌999 追问

2020-04-22 15:43

比如说我买了一台设备不含税价100元,已付90元,剩10元没付,增值税13元。因为已经交付使用,我准备以100元总价入固定资产原值,那我的会计分录应该怎么做?

何江何老师 解答

2020-04-22 15:59

借:固定资产100
应交税费13
贷:银行存款90
应付账款23

小凌999 追问

2020-04-22 16:09

发票没开,分录怎么做

何江何老师 解答

2020-04-22 17:44

你好同学,发票没开也是这个分录但是要写一个估价发票来了冲红一个再做一个,。

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相关问题讨论
你好同学,这个时候可以估价入账,或者是按总价入账直接折旧 ,总额计提,然后差额就是应付账款,发票来了如果与这个估价不同再调整以后的折旧 就好了,
2020-04-22 11:54:20
做累计折旧时是按固定资产的总金额提折旧
2018-11-08 21:04:53
现在就可以入账的了,借固定资产, 应交税费 待认证进项税额, 贷应付账款,次月开始折旧,一般是按发票上面日期次月开始折旧,我说实务中
2020-07-08 15:16:43
第一,固定资产的发票开具了吗?金额是多少?第二,销售方补偿的6000是什么名义的款项?销售折让?
2019-02-23 10:17:16
你好,你是软件做账吗?如果软件做账,建议你先不要做固定资产发票,到了你在做之前少计提的折旧,你可以补上。
2020-07-09 21:14:45
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