送心意

汤贵彬老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-21 22:01

你看下贷方是不是没有结转分录,如下
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 
贷:应交税费——未交增值税

碧菡 追问

2020-04-21 22:02

这个分录有,正常结转后应交税费–转出未交增值税应该是平的,现在有差额,在贷方

汤贵彬老师 解答

2020-04-21 22:04

你看下以前的明细账,肯定有没有转的月份,

碧菡 追问

2020-04-21 22:05

金额不大,100多点,找了好久都没找到原因

汤贵彬老师 解答

2020-04-21 22:06

肯定是哪个月份没有过清楚,所以才这样

碧菡 追问

2020-04-21 22:08

嗯嗯,再找找

汤贵彬老师 解答

2020-04-21 22:10

嗯,看看应交增值税的明细科目,有没有异常的,祝你学习愉快

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您好,不对的,应该是借;应交税费-未交增值税余额,15002.52,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,15002.52
2018-05-07 19:17:20
不是的,比如你月底算出来销项多要借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 进项多借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-03-19 16:06:06
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
不会,年度结转后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
你好!这个不需要处理了。
2019-09-02 16:29:45
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