老师,你好!在企业所得税汇升清缴时,营业外收入中的数据全是应交税费—应交增值税结转过来的。我应该把这个填在报表A191010二、营业外收入中的那一栏次呢
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于2020-04-21 14:29 发布 613次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

税务的财务报表报了没有,如果没报,就直接做在6位,如果报了,就只能放在7月账务处理
2017-07-14 20:53:45

下个月,补4月到6月应交税费--应交增值税 结转营业外收入可以吗
2017-07-14 20:37:02

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

借应交税费-应交增值税正数就可以
2019-04-06 17:24:34

你好,营业外收入需要结转到本年利润的
2020-04-14 09:41:16
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