老师,应付职工薪酬科目贷方多了7044.12的话要冲平怎么做分录
小玉米
于2020-04-21 14:23 发布 569次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

借:应付职工薪酬--工资
贷:管理费用--工资
2020-04-21 14:24:30

您说的是类似这种情况吗?
企业的资产无偿提供给职工使用(比如住房)
确认计提:
借:生产成本、管理费用等
贷:应付职工薪酬——非货币性福利(每期应计提的折旧)
折旧时冲减:
借:应付职工薪酬——非货币性福利
贷:累计折旧
2019-08-03 18:23:00

你好
多计提了
借应付职工薪酬社保
借管理费用负数
2023-01-15 22:39:07

应该计入其他收入。
借:应付职工薪酬
贷:其他收入
2019-01-11 16:06:14

借管理费用负数贷应付职工薪酬负数
应该是这样的
2019-08-19 14:59:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息