老师 我上个月增值税因为进项税额少填,多缴了税款,到税务局退税 分录做的是借:银行存款 贷:应交税费 -未交增值税 在未交增值税的贷方余额 我怎么处理?
TKGG
于2020-04-21 09:47 发布 1038次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

借:生产成本、管理费用等其他相关的成本费用类科目
贷:应交税费-应交增值税(进项税转出)
2019-01-25 12:16:18

您好,最后一个分录不要,就对了
借:应交税费-应交增值税-进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税
2025-02-17 21:14:00

你好,你的意思是你留底抵扣后本期不用缴纳增值税吗?
2020-01-10 11:04:27

你好,分录是正确的
2022-06-04 14:36:40

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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