送心意

崔老师

职称,注册会计师,税务师

2020-04-20 14:26

在企业所得税上,按照全部收入填写企业所得税申报表,增值税上差额的部分作为成本费用。

一束阳光 追问

2020-04-20 17:08

你好,请问差额征税,是团款-成本项目之后的金额进行纳税,那么成本项目是价税合计的吗?

崔老师 解答

2020-04-20 23:18

在差额计税时,取得的一般都是分包方开具的增值税普通发票,因此成本时价税合计数额。

一束阳光 追问

2020-04-20 23:29

那如果收入为0,还是按照扣除得成本来计算税率?我们是旅游业,最近免税,收到成本票,那么进项税额是以普通发票的税额为准,还是(团款-车餐房门票价税合计)/(1.06)*6%成本后税率来计算的进项为准?

崔老师 解答

2020-04-21 09:25

如果不免税,应纳增值税=(全部价款-可差额扣除费用)/(1+6%)*6%-进项。
对于纳税人提供旅游服务收入免征增值税,收入免税的情况下不可以抵扣进项的。在计算会计上或企业所得税上的成本,为价税合计金额。

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