送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-20 13:46

你好,如果是购进材料取得进项专用发票,是这样做分录的
你是指计提什么怎么做?

 追问

2020-04-20 13:47

结转,这个需要计提吗
是不是增值税销项需要计提
这个计提要怎么做。

邹老师 解答

2020-04-20 13:48

你好,月末需要根据进项税额,销项税额做结转增值税分录
假如销项税额大于进项税额
借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税),  贷;应交税费-未交增值税

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相关问题讨论
借:原材料 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款
2022-04-27 10:48:59
你好,很高兴为你解答 借:原材料 贷:库存商品
2020-02-12 15:41:21
你好,如果是购进材料取得进项专用发票,是这样做分录的 你是指计提什么怎么做?
2020-04-20 13:46:31
是的,您的做法是正确的,可以借:原材料13,贷:应交税费-增值税(进项税转出)13。
2023-03-26 12:42:54
第二种做法是正确的
2023-08-28 09:56:19
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