老师,汇算清缴的时候把成本暂估的调增了,缴纳了100 问
您好,是的,就是这样做的 答
老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
无形资产折旧完需要做什么账务处理 问
借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 答
12月份的发票在次年的1月份开具了,现在在做12月份 问
你好,可以的,可以这样处理 答
老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到 问
红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可 答

老师好,一直没申报专项附加扣除项,本月开始申报附加扣除,请问前几个月的工资还能抵不?例如:1.2.3.4.5月份月工资6000,已申报个税,6月份开始申报专项附加,以前也符合专项附加扣除,但没申报,专项附加每月可扣2000,之前交的个税能不能冲减以后的?
答: 目前是不能抵扣了 但是个税汇算清缴的时候可以统一修改抵扣的数据
老师好,请问我十一月填报的专项附加扣除,在个税申报时是只能扣减11月工资额还是可以补扣之前几个月的工资额?
答: 你好,同学。 只能扣当月的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
9月份到手工资5527.6元,申报个税,应该是15.83元吗,本月工资里扣除
答: 关键是你的税前工资扣除各种项目后的金额是多少?






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JOY 追问
2020-04-20 10:04
bamboo老师 解答
2020-04-20 10:12
JOY 追问
2020-04-20 10:22
bamboo老师 解答
2020-04-20 10:27
bamboo老师 解答
2020-04-20 10:27