送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-04-19 15:49

你好,你没发票那些你做账可以作为固定资产,但是相关折旧不能税前扣除

感性的书包 追问

2020-04-19 15:52

但是没有发票我怎么做分录啊,我现在连厂房价值多少钱都不知道

小云老师 解答

2020-04-19 15:58

你可以问啊,你老板不是给了钱的嘛

感性的书包 追问

2020-04-19 16:16

可以他说多少钱我就做多少钱吗?

小云老师 解答

2020-04-19 16:21

是的,因为你都不能税前扣除,没有影响

感性的书包 追问

2020-04-19 16:26

那我分录怎么做呢?

小云老师 解答

2020-04-19 16:35

借:固定资产 贷:其他应付款

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相关问题讨论
你好,你没发票那些你做账可以作为固定资产,但是相关折旧不能税前扣除
2020-04-19 15:49:58
你好!这个要管理员才能确定。没有发票估计不能入。
2017-11-10 17:15:50
你好,不可以的呢,要有发票的呢
2020-11-25 11:09:02
您好!如果是请别人做的,要劳务发票或者工程发票,如果是自己人做的,用工资计入。
2016-10-09 10:16:39
你好! 可以在9月份按决算金额 借:固定资产 贷:应付账款…暂估
2020-01-05 10:37:36
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精选问题
  • A(母公司)收购B商资公司名下的(屠宰厂)均为某县国有

    您好,A母公司按收益法评估价1517.39万元向财政局指定账户分期付款收购屠宰厂100%产权,该交易属国有单位间内部重组,采用非公开协议转让方式,原屠宰厂注销,同时A公司新设子公司承接其业务;母公司挂账时借记长期股权投资15173900元,贷记银行存款或其他应付款与长期应付款合计15173900元;子公司建立期初数据时依据基础法评估净值695.12万元中的资产明细和负债情况入账,比如固定资产、无形资产、存货等按评估值登记资产方,应付账款等负债按承担金额登记负债方,差额确认为实收资本,假设资产总计6951200元,负债800000元,则实收资本为6151200元,分录为借银行存款251200应收账款400000存货300000固定资产4800000无形资产1200000贷应付账款600000应交税费200000实收资本6151200,借贷相等,子公司以此为基础设立初始账套。

  • 题目和答案,是相对冲的,看不明白,该如何理解判断呢?

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    必须填写凭证种类和号数,这是合规要求,能保证账证可追溯;实操课空着是简化演示,实际需先编记账凭证,再按凭证信息(如 “记字第 X 号”“银收第 X 号”)登记,不能直接按回单填。

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