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逆夏
于2020-04-18 22:33 发布 1542次浏览
王茫茫老师
职称: 注册会计师
2020-04-18 22:46
如果是节税的情况下可以挂往来款,如果想要撇清关系的话就以分红的形式提出这笔钱给承包方
逆夏 追问
2020-04-18 22:49
像公司收到工程款本身就是承包商的,应该怎么做分录
王茫茫老师 解答
2020-04-18 22:54
是已你们公司名义开具的发票的话就直接做收入
2020-04-18 23:00
这个明白,但是收到这笔款,公司只扣除管理费和税费,其余款项打给承包商,如果做往来的话,就一直挂着了,怎样做不在往来上体现呢
2020-04-18 23:13
是以我们公司开的发票,就是说钱回到我们公司了,但是这是承包方的钱,我们打给他们负责人这笔工程款,这个负责人就挂到往来了,不知道该怎么平他的往来
2020-04-19 00:03
承办方获得的成本发票是不是也是开的你们公司的呢,就是这个工程相当于的收入和成本都是你们核算是吧
2020-04-19 12:20
是的,有些材料买的没有普票或专票,是手写的可以入帐吗?
2020-04-19 12:51
手写的白条是不能入账的哦,也得不到税前扣除的。你们这种情况一般都是以分红的形式把钱转移给承包方,否则挂往来的话就只能一直挂在账上。
2020-04-19 12:53
以分红的形式怎么做账呢?
2020-04-19 13:08
借:利润分配-分配股利 贷:应付股利借:应付股利贷:银行存款
2020-04-19 13:46
谢谢
2020-04-19 14:52
不客气,很高兴能够帮助到你
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王茫茫老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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