送心意

王茫茫老师

职称注册会计师

2020-04-18 22:46

如果是节税的情况下可以挂往来款,如果想要撇清关系的话就以分红的形式提出这笔钱给承包方

逆夏 追问

2020-04-18 22:49

像公司收到工程款本身就是承包商的,应该怎么做分录

王茫茫老师 解答

2020-04-18 22:54

是已你们公司名义开具的发票的话就直接做收入

逆夏 追问

2020-04-18 23:00

这个明白,但是收到这笔款,公司只扣除管理费和税费,其余款项打给承包商,如果做往来的话,就一直挂着了,怎样做不在往来上体现呢

逆夏 追问

2020-04-18 23:13

是以我们公司开的发票,就是说钱回到我们公司了,但是这是承包方的钱,我们打给他们负责人这笔工程款,这个负责人就挂到往来了,不知道该怎么平他的往来

王茫茫老师 解答

2020-04-19 00:03

承办方获得的成本发票是不是也是开的你们公司的呢,就是这个工程相当于的收入和成本都是你们核算是吧

逆夏 追问

2020-04-19 12:20

是的,有些材料买的没有普票或专票,是手写的可以入帐吗?

王茫茫老师 解答

2020-04-19 12:51

手写的白条是不能入账的哦,也得不到税前扣除的。你们这种情况一般都是以分红的形式把钱转移给承包方,否则挂往来的话就只能一直挂在账上。

逆夏 追问

2020-04-19 12:53

以分红的形式怎么做账呢?

王茫茫老师 解答

2020-04-19 13:08

借:利润分配-分配股利
  贷:应付股利

借:应付股利
贷:银行存款

逆夏 追问

2020-04-19 13:46

谢谢

王茫茫老师 解答

2020-04-19 14:52

不客气,很高兴能够帮助到你

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