老师,你好,是建筑企业。我们3月底开了300万发票,但是项目上面还没有拿成本回公司,4月份不想预交所得税,我能暂估一笔成本做账吗 下次项目老板把成本拿回来,我在冲销这笔暂估成本后 ,在做老板拿回来的实际实际的成本,如果可以 分录怎么做?或者有其他的处理方法?
素颜
于2020-04-17 09:43 发布 726次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-04-17 09:46
你好,可以的,借成本贷应付账款暂估
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你好
借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2019-02-18 16:18:26

借:应交税费——应交所得税
——应交个人所得税
贷:银行存款
2020-01-10 10:07:16

你好!
预交时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2019-04-07 10:22:04

你好,是正确的啊学员
借,应交税费~应交所得税,贷,银行存款
不用计提的,申报还是按利润总额申报
2020-02-17 16:19:02

同学,你好
借:应交税费-预缴增值税、附加税
贷:银行存款
2023-05-26 16:03:26
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素颜 追问
2020-04-17 10:02
小黎老师 解答
2020-04-17 10:42