送心意

玲老师

职称会计师

2020-04-17 09:10

你好 收到红字发票 把原来的分录 不变金额负数 表示, 收到正确发票时按正确发票的金额入账  报税填写正确相加的金额申报纳税

★§佊堓婲開 追问

2020-04-17 09:11

老师是我们给别人开错发票了,我们自己冲红了,又给人家重新开了一张

玲老师 解答

2020-04-17 09:28

你好  做一个红冲收入的分录 ,再做一个正确发票收入的分录 ,按正负 相加的销售额申报纳税

★§佊堓婲開 追问

2020-04-17 09:36

老师,金额没变,就是税号写错了,正负相加就是0,是不是纳税申报就是0呢?

玲老师 解答

2020-04-17 09:46

是开正确发票的当期销售额 正负相加

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你好,建议入账营业外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
你好 正规处理是退回重开,要是不能退就按实际 金额做账,多的不管
2022-03-14 08:57:36
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2022-05-23 18:46:22
小规模纳税人下开全额免税普票,请按照《企业会计准则》的规定进行处理,即将收入部分计入主营业务收入,其他部分计入营业外收入。例如,如果全额免税普票是由收入部分和费用部分构成,则收入部分要计入主营业务收入,而费用部分不属于主营业务,则要计入营业外收入。
2023-03-14 19:10:19
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2022-04-08 11:02:57
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