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小女人
于2020-04-16 16:23 发布 856次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-04-16 16:23
您好应该是其他应付款借方余额
小女人 追问
2020-04-16 16:24
那怎么处理
bamboo老师 解答
2020-04-16 16:28
可以重分类到其他应收款栏次填写
2020-04-16 16:30
不明
2020-04-16 16:34
就是把其他应付款借方数字填到其他应收款栏次
2020-04-16 16:35
还是负数呢?
2020-04-16 16:36
其他应收款是-50000其他应付款是25000
2020-04-16 16:39
什么意思?您调整后是这样了?
2020-04-16 16:40
还没调,当前是这样,该怎么调
2020-04-16 16:42
把其他应收款-50000填到其他应付款调整后 其他应收款0 其他应付款75000
2020-04-16 16:44
直接在表内调还需要写分录在账上调?如果账调,分录怎么
2020-04-16 16:45
直接在表内调 不需要写分录
2020-04-16 17:02
其他应收款是-50000其他应付款是25000(在贷方)
2020-04-16 17:19
对啊 就我上面说的那样调整填表就好了其他应收款填0 其他应付款填75000
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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