- 送心意
晓宇老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
相关问题讨论

同学你好
免税收入对应的成本费用的进项不能抵扣
2021-04-30 12:53:07

月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2023-10-07 15:01:18

同学,你这张只是收款单而已,不是发票,哪里来的税?
借:银行存款
贷:应收账款
2019-08-02 14:41:45

同学,你好
你登入认证平台,看是否有这张发票的信息,如果有就代表还可以认证
2020-07-02 16:46:48

你好,什么业务开什么票的,没有货物购进,服务类的进项一般税率都是低的
2018-12-03 10:25:55
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