老师你好!一般纳税人有一张销项票被红冲了,填增值税表的时候,为啥提取的数据还包含那张被红冲的销项额,显示票表比对不成功,还应该填哪个表吗?
暗香
于2020-04-15 17:11 发布 478次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-04-15 17:17
你好 是应包括红字发票的金额 是正负相加的金额申报纳税
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你好这个是不能抵扣,只能抵扣企业所得税,要是农产品你们自产自销开免税给对方,对方是可以计算抵扣别的是不能抵扣
2021-06-05 13:48:59

需要啊,这个计算方法是跟专票一样的
2020-05-17 16:41:22

一般纳税人增值税应纳税额=当期销项税额一当期进项税额-上期留抵税额
2015-11-10 16:18:08

如果你进项比销项大就不要缴纳
2015-11-29 13:54:48

您好,开出去的普通发票的税金与开出去的增值税专用发票的税金是一样的计算的。
2017-06-29 23:49:43
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暗香 追问
2020-04-15 17:20
玲老师 解答
2020-04-15 17:23