那车间代办回来时报销时应该如何入账?也是入:借:其他业务成本 贷:现金 那个附件不是我们单位的发票,名称是客户的,我应该如何做?
OUCUIXING
于2016-05-18 11:06 发布 695次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-05-18 11:10
是外账呵,不是内账呵,那车间员工回来报销应该如何入账?是不是重新开一个是我们单位名称的发票入账还是怎样?
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这个成本是你们代办所发生的相关支出
2016-05-18 11:51:52

您好!如果您您单位的发票是不能入您单位的账的。不过内帐无所谓。
2016-05-18 11:08:19

你好,未取得相应发票的在汇算清缴时纳税调整
2022-03-07 01:43:12

填写收入金额,不应该填其他业务成本的金额啊。
2022-01-08 10:43:45

同学,你好
嗯嗯,可以的
2022-04-08 13:58:44
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