送心意

venus老师

职称中级会计师

2020-04-14 18:03

借:以前年度损益调整 负数 
贷:应付账款暂估 负

追问

2020-04-14 18:14

我要是一月做一笔红字的话,管理费用暂估那里就会是负数

venus老师 解答

2020-04-14 18:18

你们之前不是管理费用 贷应付账款吗

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相关问题讨论
你好,没有取得发票是需要冲销的
2017-01-03 09:27:28
你好,会导致费用负数的,一般是不允许的
2016-10-25 09:09:54
您好 做跟暂估相同的红字分录冲销
2019-07-09 11:35:18
你好,费用要按发票入账的
2016-07-06 10:35:10
借:以前年度损益调整 负数 贷:应付账款暂估 负
2020-04-14 18:03:05
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