老师,小规模三月按1%开具发票252500万,一二月未开票。入帐是会计分录:借:主营业务收入 250000,应收增值税2500;贷:应收货款252500元;因为不满三十万元,填写增值税申报表:免税销售额250000,本期免税额:7500。那记帐时,这营业外收入一一减免税是2500还是7500?怎样才能平?

思宇9207000
于2020-04-14 17:18 发布 979次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-04-14 17:20
你好
安账上的
2500
相关问题讨论
你好,不包括营业外收入
2018-08-13 16:58:21
要填,减免税申报表也要填
2016-09-13 10:44:23
是以营业外收入-增值税减免。(附件申报增值税主表)
2015-10-14 21:39:20
免征增值税,是指外销时免征销售额
2018-10-13 14:50:57
一样的,都是不含税的100
2019-06-17 15:02:02
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