送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2020-04-14 14:28

一直不会有发票到吗 还是次年回到呢

CJH牛仔宝贝 追问

2020-04-14 14:34

一直没有发票

马老师 解答

2020-04-14 14:35

那就预付调整到费用在12月份,然后汇算的时候纳税调整

CJH牛仔宝贝 追问

2020-04-14 15:15

是用红字冲吗?

马老师 解答

2020-04-14 15:17

不用 直接借费用成本等
贷预付账款

CJH牛仔宝贝 追问

2020-04-14 15:38

应付账款年底可以怎么做平处理

马老师 解答

2020-04-14 15:42

我给你写的分录你们会看到吗 
如果能看到按照我写的那个做就平了啊

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相关问题讨论
你好,我支付款项的时候已经做到预付账款里面了,现在收到发票,账务处理是 借;原材料等科目,贷;预付账款
2020-06-29 14:42:25
那你直接按合计入账就可以 借库存商品,进项贷预付
2019-07-11 16:50:46
你好,是的。
2016-07-08 14:51:27
你好,这个不合理,你还是要一部分归为当期收入
2019-07-01 22:46:21
您好!是的。或者合同还没有履行前就已经付款了。
2016-07-18 10:12:21
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