送心意

陈老师

职称中级会计师

2020-04-13 21:23

同学,你的问题在哪儿呢

一粒沙 追问

2020-04-13 21:25

哈哈,老师问题在这里。

陈老师 解答

2020-04-13 21:27

同学,你好,你的分录是正确的,祝你学习工作愉快,请帮我五星好评哟

一粒沙 追问

2020-04-13 21:29

老师,那也就是说,暂估大,到账发票小,本月成本是负数是正常现象吗?

陈老师 解答

2020-04-13 21:31

这种情况是存在的,上期多计成本了   ,确定金额后,是可以冲回来的

一粒沙 追问

2020-04-13 21:32

老师,如果这种情况是跨年了,还需要其他账务处理吗?

陈老师 解答

2020-04-13 21:35

如果金额不大就按你那分录做在今年,如果金蝶大就是做到以前年度损益调整科目  而不是营业成本冲红

一粒沙 追问

2020-04-13 21:38

老师,这个金额大小如何把控呀?

陈老师 解答

2020-04-13 21:44

这要从你们的销售来讲拉,如果销售收入只有几万,那你成本这有大几千的  就算大了  如果你收入几十万的,几K块就是少的了

上传图片  
相关问题讨论
你好!双方都按正常的销售处理就可以,你们收到的是库存商品,对方是费用,不涉及资金
2020-11-23 14:44:10
确认税金吧,缴税吧
2017-07-23 10:42:57
你好,账务借:信用减值损失 贷:坏账准备 税务,计提不得税前扣除,实际发生才可以
2020-01-01 18:39:45
你好,只能是再开具发票,再确认一次收入的 你去年应当做预收账款处理,现在开具发票才做收入确认
2018-04-08 16:23:02
你好,建议入账营业外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...