- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-13 18:36
你好
计提的时候,借;销售费用,贷;应付职工薪酬
支付的时候,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
相关问题讨论

借:银行存款200
递延收益800
贷:主营业务收入1000
2020-04-25 22:00:27

你好
借;销售费用 贷;主营业务收入 应交税费
2018-07-22 09:34:01

销售额1700l扣款300元
2017-03-29 10:15:03

借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-08-05 11:32:18

你好
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2019-11-17 16:49:28
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